Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 52     <  1  ...  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  ...  402  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2401010499 OBJ-2024-243 fólie PE 1000x0,1 rukáv Meteor,spol.s r.o. 18. 09. 2024 10 692 Kč
2401010510 OBJ-2024-244 Repelent Morsuvin RAUDO - výrobní družstvo invalidů 18. 09. 2024 49 842 Kč
2400010515 OBJ-2024-220 magnetické rámy Dodavatel z neurčita 0 Kč
2400010449 OST-2024-1 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 98 TEDOM energie s.r.o. 11 661 Kč
2400010444 OST-2024-1 přeplatek elektro - Vranov nad Dyjí 99 TEDOM energie s.r.o. 3 440 Kč
2400010462 OST-2023-32 plyn Havraníky 13 Pražská plynárenská, a.s. 116 694 Kč
2400010477 OLD-1 provoz a podpora outscourcing HA-SOFT, s.r.o. 05. 09. 2024 85 657 Kč
2400010473 OLD-8 hosting a provoz aplikace 8/2024 QCM, s.r.o. 05. 09. 2024 890 Kč
2400010478 OBJ-2024-6 oprava auta 5B5 0213 Karel Nesnídal 05. 09. 2024 21 459 Kč
2401010480 SOD-2024-6 oprava štěpkovače, traktor-převoz, mechanizace, přibližování, kosení, úklid hájenky František Smrčka 05. 09. 2024 31 407 Kč
2401010475 SOD-2024-7 pokos tur. cest, oplocenky, indiv. oplocení, postřik Kamil Toman 05. 09. 2024 3 704 Kč
2401010472 RD-2024-2 výřez výmladků Kamil Toman 05. 09. 2024 9 503 Kč
2401010477 RD-2024-3 likvidace dendromasy Josef Žák 05. 09. 2024 51 100 Kč
2401010473 RD-2024-4 ožínání Anděla Tulliová 05. 09. 2024 19 000 Kč
2401010474 RD-2024-4 ožínání Kamil Toman 05. 09. 2024 11 400 Kč
2401010478 OBJ-2024-42 Materiál do spotřeby DAROS ZNOJMO s.r.o. 05. 09. 2024 6 143 Kč
2400010474 OST-2024-3 výuka němčiny 8/2024 Šárka Kolaříková 05. 09. 2024 3 300 Kč
2400030097 PS-2024-8 obsluha NS Čížov Alžběta Vršková 05. 09. 2024 11 500 Kč
2400030096 PS-2024-9 obsluha NS Čížov Kamila Kopečná 05. 09. 2024 8 000 Kč
2400030095 PS-2024-10 obsluha NS Čížov Miroslava Doležalová 05. 09. 2024 8 500 Kč
2400030094 PS-2024-11 obsluha NS Čížov Štěpán Slaný 05. 09. 2024 1 000 Kč
2400010475 OBJ-2024-90 oprava penu 8B1 9493 6B1 5375 PNEUSTAV s.r.o. 05. 09. 2024 1 074 Kč
2401010481 RD-2024-5 Péče o TTP (údržba areálu LS) František Smrčka 05. 09. 2024 32 208 Kč
2401010482 RD-2024-5 péče o TTP Jan Jelínek 05. 09. 2024 5 625 Kč
2401010483 SOD-2024-30 LS Podmolí, oprava mysl. zařízení Jiří Krejčí 05. 09. 2024 27 610 Kč
Stránka 52     <  1  ...  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  ...  402  >